内部控制审计的审计目标?内部控制审计的含义?

来源:维思迈财经2022-12-11 17:38

内部控制审计的审计目标

内部控制是组织内部设计、运行和维护的一套制度,用以识别、评价和控制与实现组织目标有关的风险。 内部控制审计的目标就是:评价内部控制是否有效、恰当地设计、运行和维护,是否恰当地处理了与实现组织目标有关的风险,以及组织是否遵守了适用的法律、法规和内部规章。

内部控制审计的含义

1、内部控制:内部控制(internal control)是由组织内部人员,在职责分工基础上,为完成组织目标,实现控制目标,按照内部控制制度,采用系统方法,对影响组织目标实现的要素进行控制和防范的一套制度安排。 2、内部控制审计:内部控制审计(internal control audit)是指审计机关根据法定职权和授权,运用审计准则、相关内部控制制度和专业知识,对被审计单位内部控制制度的健全性、合理性、有效性及其实施情况和效果进行的审计。

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